供应商评价表、调查表、评审记录表、评级表(模板)1/2
- 2023-06-23 07:20:00
- 转贴
- 1458
1、供应商评价表
供应商名称 |
|||||||||||||
联系人 |
电话 |
备注 |
|||||||||||
传真 |
|||||||||||||
提供产品名称 |
产品执行标准 |
||||||||||||
序号 |
评审内容 |
||||||||||||
1 |
质量体系 |
□ 质量体系认证 □ 无 |
|||||||||||
2 |
执行标准 |
□ 能执行标准 □ 无标生产 |
|||||||||||
3 |
生产能力 |
□ 超过历年最高销售量 □ 基本满足 □ 不满足 |
|||||||||||
4 |
生产方式 |
□ 流水作业成批生产 □ 单件生产 |
|||||||||||
5 |
设计能力 |
□ 自行设计 □ 能设计简单产品 □ 不能设计 |
|||||||||||
6 |
提供产品质量 |
□ 优 □ 良 □ 一般 |
|||||||||||
7 |
服务情况 |
□ 优 □ 良 □ 一般 |
|||||||||||
8 |
按时交货情况 |
□ 较好 □ 一般 □ 较差 |
|||||||||||
… |
|||||||||||||
评审意见 |
评审人: 日期: 年 月 日 |
||||||||||||
评审结论 |
审批人: 日期: 年 月 日 |
||||||||||||
年度复评记录 |
年度 |
是否继续列入合格供方名录 |
批准 |
时间 |
|||||||||
年度 |
是否继续列入合格供方名录 |
批准 |
时间 |
||||||||||
年度 |
是否继续列入合格供方名录 |
批准 |
时间 |
||||||||||
2、供应商调查表
供应商基本信息 |
||||||||||||||||||||||
供应商全称 |
使用商标 |
|||||||||||||||||||||
行业类别 |
业务性质 |
资本类型 |
||||||||||||||||||||
占地面积 |
厂房面积 |
企业负责人 |
||||||||||||||||||||
固定资产 |
年产值 |
销售额 |
||||||||||||||||||||
公司地址 |
||||||||||||||||||||||
主要联系人 |
||||||||||||||||||||||
联系人姓名 |
性别 |
职务 |
办公电话 |
手机号码 |
电子邮件 |
传真 |
||||||||||||||||
主要产品 |
||||||||||||||||||||||
产品名称 |
年产量 |
销售额 |
占总销售额的百分比 |
剩余产能 |
产品量产时间 |
优势说明 |
||||||||||||||||
主要客户市场 |
||||||||||||||||||||||
主要客户名 |
行业和地区 |
提供的产品 |
该客户占企业销售额的百分比 |
业务开始时间 |
说明 |
|||||||||||||||||
关键设备简介 |
||||||||||||||||||||||
设备名称/型号 |
产地 |
生产商 |
技术指标和优势 |
设备生产时间 |
数量 |
|||||||||||||||||
人员数量信息 |
||||||||||||||||||||||
管理人员 |
技术人员 |
业务人员 |
质检人员 |
生产人员 |
事务性人员 |
总人数 |
||||||||||||||||
财务信息 |
||||||||||||||||||||||
总投资额 |
总资产额 |
年产值 |
销售额 |
年出口额 |
年研发经费 |
其他信息 |
||||||||||||||||
供应商发展简介及质量保证能力 |
||||||||||||||||||||||
发展简介 |
||||||||||||||||||||||
供应商贯标 名称及日期 |
||||||||||||||||||||||
是否通过认证 |
认证标准 |
通过认证日期 |
年 月 日 |
|||||||||||||||||||
认证机构名称 |
认证证书编号 |
|||||||||||||||||||||
供应商负责人 |
签字(盖章): 日期: 年 月 日 |
|||||||||||||||||||||
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏)
- 基于公司治理、战略与风险管理的内部审计-培训通知
- “内部审计负责人与后备人才岗位能力”高级研修班培训通知
- 谭老师领衔:新时期内审专业能力提升-实务培训通知(可继续报名)
- 风险管理、内部控制与合规管理-2024研修班-培训通知
- “采购全流程风险管理与审计实务”培训通知
- “工程项目审计与典型案例分析”(线上+线下)培训通知
- “新监管要求下内部审计发展与实践创新高级研修班”暨“2024内部审计高质量论坛” 通知
- “全面预算编制与管理实务” (线上+线下)研修班-培训通知
- “战略视角下的成本管控实务” (线上+线下)研修班-培训通知
- “财务BP核心能力建设” 研修班-培训通知
- “业财融合实务与案例” (线上+线下)2024研修班-培训通知
- 关于举办“新形势下内部审计专业能力提升研修班 暨2024内部审计高质量发展论坛”(线上+线下)的通知
- “高风险业务循环中的内控实务” (线下+线上)培训通知
- 8370 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 7901 【2024高级/初级/中级审计师考试,高审评审培训课程】
- 5088 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 4957 【课件】国有企业审计与内部控制
- 4508 【经济责任审计·准则解读】课程
- 4203 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 3781 【建设工程全过程审计】培训课件
- 3705 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 3690 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 3263 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 3077 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 2676 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程+题库+模拟考试
- 5857 《企业内部审计全流程指南》
- 5281 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 4654 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 4359 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 4347 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 4296 《内部审计工作法》
- 4264 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 4046 《金融机构审计实务指南》
- 4045 《舞弊审计实务指南》
- 3993 《企业内部控制全流程实操指南》
- 3904 《财务审计实务指南》
- 3878 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 3832 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 3807 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 3726 《业内部控制架构设计实操手册》
- 3453 《企业内部审计实务详解》审计程序+实战技法+案例解析